Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
28/09/2023 0004515/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 192,39
10/10/2023 0004742/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 184,13
17/11/2023 0005389/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 485,13
26/12/2023 0006195/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 363,74
26/02/2024 0000370/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 181,62
22/03/2024 0000838/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 243,60
10/04/2024 0001199/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 138,58
10/04/2024 0001200/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.192,78
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
03/01/2024 0006195/2023 0000035/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 363,74
10/10/2023 0004515/2023 0006269/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 192,39
31/10/2023 0004742/2023 0006978/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 184,13
24/11/2023 0005389/2023 0007466/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 485,13
01/03/2024 0000370/2024 0000956/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 181,62
29/04/2024 0000838/2024 0002231/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 243,60
29/04/2024 0001199/2024 0002232/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 138,58
29/04/2024 0001200/2024 0002233/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.192,78
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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