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| Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Bananal ( Total R$ 6.479.390,93 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/06/2025 ( Total R$ 5.544,12 ) |
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0002156/2025
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0002689/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.221 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 5.544,12 |
| | | | | | | | Total R$ 5.544,12 Total R$ 5.544,12 |
| | Data: 23/06/2025 ( Total R$ 929,80 ) |
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0001141/2025
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0002654/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.183 - Manutencao do Conselho Tutelar | R$ 475,78 |
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0001140/2025
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0002653/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.183 - Manutencao do Conselho Tutelar | R$ 454,02 |
| | | | | | | | Total R$ 929,80 Total R$ 929,80 |
| | Data: 30/05/2025 ( Total R$ 3.278,23 ) |
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0001761/2025
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0002330/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.221 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 3.278,23 |
| | | | | | | | Total R$ 3.278,23 Total R$ 3.278,23 |
| | Data: 27/05/2025 ( Total R$ 1.327,92 ) |
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0001689/2025
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0002136/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.220 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 602,53 |
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0001613/2025
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0002110/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.213 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 725,39 |
| | | | | | | | Total R$ 1.327,92 Total R$ 1.327,92 |
| | Data: 26/05/2025 ( Total R$ 2.913,37 ) |
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0001605/2025
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0002066/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.218 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 1.825,23 |
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0001604/2025
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0002065/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.225 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS " Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade " | R$ 1.088,14 |
| | | | | | | | Total R$ 2.913,37 Total R$ 2.913,37 |
| | Data: 15/05/2025 ( Total R$ 2.438,01 ) |
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0001568/2025
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0001896/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.213 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 1.130,12 |
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0001567/2025
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0001895/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.213 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 1.307,89 |
| | | | | | | | Total R$ 2.438,01 Total R$ 2.438,01 |
| | Data: 09/04/2025 ( Total R$ 5.284,30 ) |
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0000899/2025
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0001182/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.165 - Manutencao dos Veiculos Automoveis da Educacao - Frota Propria | R$ 1.769,73 |
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0000898/2025
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0001181/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.165 - Manutencao dos Veiculos Automoveis da Educacao - Frota Propria | R$ 3.514,57 |
| | | | | | | | Total R$ 5.284,30 Total R$ 5.284,30 |